Data pagamento : 26/05/2023
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
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10/05/2023 | 36,40 | 1962 | 909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001775,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |